Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FV2012/01732 | 9.10.2012 | Fa za posúdenie PD a výkon inšpektora v odbornosti - Kompostáreň Stará Ľubovňa | E.I.C. Engineering inspection company, s. r. o. | 186,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7210171667 | 9.10.2012 | Fa za mobilné služby | Slovak Telekom, a. s. | 623,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7240095876 | 9.10.2012 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 387,14 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 120100419 | 9.10.2012 | Fa za víno na recepciu a občerstvenie pre pozvaných hostí XXI. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku | DECANTVINS, s. r. o. | 1 050,19 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012191/2012 | 9.10.2012 | Objednávame si u Vás darčeky pre klub dôchodcov pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k... | TIS Slovakia, s. r. o. | 196,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20123687 | 5.10.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac september 2012 | EKOS, s. r. o. | 200,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012250 | 5.10.2012 | Fa za stravné lístky podľa potreby OŠ XXI. Ľ. J. v 27. 09. - 30. 09. - na základe... | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 273,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7307562440 | 5.10.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 2 586,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7307562316 | 5.10.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 501,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11/2012 | 5.10.2012 | Fa za koncert Chiki liki tu-a - Ľubovniansky jarmok dňa 28. 09. 2012 | Martin Višňovský | 900,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 5.10.2012 | Fa za med v darčekovom balení - na základe Objednávky č. 2012176/2012 | Jozef Lešiga | 115,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121001 | 5.10.2012 | Fa za základnú mesačnú odmenu za mesiac 08/2012 a za náklady súvisiace s výkonom činnosti a... | Ing. arch. Radoslav Repka | 2 799,60 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012177/2012 | 5.10.2012 | Objednávka tonerov | Versity, a. s. | 621,60 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012178/2012 | 5.10.2012 | Objednávka tonerov a príslušenstva k IT | COMCAS, s. r. o. | 1 400,82 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012186/2012 | 5.10.2012 | Objednávame si u Vás rozbor vody - odberné miesto bytový dom 16 b.j.-D4, sídl. Východ, SĽ.... | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | ||
Detail | Faktúra došlá | 3671201263 | 5.10.2012 | Fa za toner - na základe Objednávky č. 2012177/2012 | AutoCont SK, a. s. | 135,36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3671201114 | 5.10.2012 | Fa za nákup tonerov - na základe Objednávky č. 2012177/2012 | Versity, a. s. | 508,80 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012187/2012 | 5.10.2012 | Objednávame si u Vás vystúpenia v rámci XXI. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku na deň 28. 09,... | Dychová hudba Ľubovnianka | 350,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 189/2012 | 5.10.2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosť | Milan Filičko | 1 458,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012000174 | 4.10.2012 | Fa - Náklady za september 2012 - nebyt. priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR |