Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 412112262 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 46,56 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412112321 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 102,92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412112328 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 73,52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412112326 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Stefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 61,27 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9000610026 | 13.7.2012 | Fa za poštové služby za obdobie jún 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 1 050,10 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2740162440 | 10.7.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 532,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590236029 | 10.7.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 59,56 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3740162432 | 10.7.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 19,99 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2740162433 | 10.7.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 20,98 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20122450 | 10.7.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2012 | EKOS, spol. s r. o. | 265,75 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2691200184 | 10.7.2012 | Fa - refundácia náhrad funkčného platu Mgr. Štefana Karaffu - poslanca Msz | Finančné riaditeľstvo SR | 85,41 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Poistné - 6805701899 | 10.7.2012 | Poistné - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 20,98 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 125/2012 | 9.7.2012 | Zmluva o nájme a kúpe plynárenskeho zariadenia NKZ 02/2012/RCS | SPP-distribúcia, a. s. | ||
Detail | Faktúra došlá | 2012114 | 9.7.2012 | Fa za obložené chleby - na základe Objednávky 2012114/2012 | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 94,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012176 | 9.7.2012 | Fa za obložené chleby na MsR a MsZ v 06/12 | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 98,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012115/2012 | 6.7.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie maliarských prác v dvoch miestnostiach - nebytových priestoroch... | Romaňák Pavol | 394,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 035/12 | 6.7.2012 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za mesiac 06/2012 | Domov pre seniorov Stará Ľubovňa | 2 275,17 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 034/12 | 6.7.2012 | Fa za jednu pracovnú silu v súvislosti so stravovaním za mesiac 07/2012 | Domov pre seniorov Stará Ľubovňa | 575,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012000113 | 6.7.2012 | Fa-náklady za jún 2012 - nebyt. priestor Za vodou 4, SĽ | Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa | 18,07 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/07/01 | 6.7.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP - na základe Obj. 2012049/2012 | Milan Heretik-GEODET | 349,50 EUR |