Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Odberateľská | 125/2012 | 9.7.2012 | Zmluva o nájme a kúpe plynárenskeho zariadenia NKZ 02/2012/RCS | SPP-distribúcia, a. s. | ||
Detail | Faktúra došlá | 1247450 | 21.8.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 16.7.2012 - 12.8.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1241381 | 30.7.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 18.06.2012 - 15.07.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 124/2012 | 16.8.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Karol Tokarčík | 30,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 124/2011 | 3.5.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Gréckokatolícka cirkev | 33,94 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1235245 | 25.6.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 21.05.2012 - 17.06.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 123201765 | 28.8.2012 | Fa za rolované papierové utierky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 67,30 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 123200955 | 22.5.2012 | Fa za rolované papierové utierky a hygienické sáčky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 148,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 123200344 | 8.3.2012 | Fa za papierové rolované utierky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 67,30 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 123/2012 | 10.8.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Augustín Adamovič a Verona Adamovičová | 54,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 123/2011 | 21.4.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Východoslovenská distribučná, a.s. | 1 435,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1228987 | 25.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12285 | 15.6.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 05/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 1 671,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1222697 | 3.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 26.03.-22.04.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 20,84 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12216 | 16.5.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 04/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 12 122,81 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1220009 | 23.3.2012 | Fa za zabezpečenie činnosti externého poradcu počas prípravy a vyhodnotenia zákazky na... | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 1 950,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12179 | 23.2.2012 | Fa za núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou | LIMOŠPES, s. r. o. | 1708591 | 276,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1216369 | 3.4.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 28,73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12147 | 13.4.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 03/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 21 837,87 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12117 | 9.8.2012 | Fa za betónovú zmes C 20/25 | Vlastimil Štupák - BETOS | 633,60 EUR |